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国资委对东风进行财务专项检查


9月1日,国务院国资委财务专项检查进点会在公司总部召开,这标志着国资委对公司进行财务专项检查工作正式启动。
  国务院国资委财务监督与考核评价局副局长廖家生、一处处长王海琳,北京兴华会计师事务所副主任王伟,公司党委常委周强出席会议。会议由公司财务会计部部长乔阳主持。公司财务会计部副部长陈凤国在会上向国资委领导介绍了东风的基本情况。公司各主要单位财务负责人参加会议。
  据了解,公司今年被纳入国资委中央企业财务专项检查范围。国资委委托北京兴华会计师事务所承担此次检查工作。检查内容包括经营成果真实性检查、财务收支合规性检查、企业内控检查、经营活动中重大事项和重大经营决策检查及“小金库”治理复查等。检查范围为2009、2010两个完整的会计年度。检查面将覆盖公司半数以上的子企业。
  廖家生在会上说,财务专项审计已成为国资委一项例行的、常规的审计工作。此次对东风进行专项检查主要是为了复核东风2009、2010年度财务决算的编制质量与审计质量,是国资委从出资人角度对企业财务管理所做的一次全面检查,并分析企业在战略管理和日常管理中存在的不足,促进企业经营管理水平的提高。
  廖家生对整个检查工作提出四个方面的要求:一是企业要高度重视此次检查,积极配合,认真做好相关工作;二是参与审计的会计师事务所要结合企业的特点,公平公正地进行审计;三是各方要加强沟通与协调,确保此次检查信息畅通,工作顺畅;四是要严肃纪律,加强监督,严格遵守审计工作的相关职责,客观公正地完成此次检查工作。
  周强指出,今年国资委安排对东风公司进行财务检查是国资委加强对中央企业财务审计监督管理工作、促进企业提高财务信息质量、建立健全企业内部控制机制、提高企业经营管理水平的重要举措,也是国资委贯彻出资人管理制度,依法履行出资人财务监督管理职责的具体体现,更是公司全面提高经营管理水平和财务管理水平的难得机遇。近年来公司财务部门在配合公司改革、及时准确提供财务报告、引进先进财务管理经验、提供财务分析和决策方面做了大量艰苦细致、富有成效的工作。财务管理水平及财务人员素质也不断提高。但从公司的发展愿景和公司加快国际化步伐的要求看,财务工作还有一系列需要解决的课题。从这个角度上讲,国资委安排此次财务专项检查非常重要和必要,体现了国资委站在出资人高度对中央企业各项工作提出的新的要求。
  周强说,为配合做好专项检查工作,公司总部多次专题研究进行布置安排,并成立了由财务会计部、审计部、公司办公室共同组成的专项工作小组,明确专人负责组织、沟通、协调等工作。公司将加强对整个检查工作的督导协调,对受检单位的工作开展情况进行监督、跟踪,力争现场解决问题。各单位要提高认识,精心组织安排好相关工作;对检查出的问题要认真组织研究,及时反馈,加强整改;要实事求是地向检查组汇报,与检查组进行充分沟通;对检查发现的问题要宏观分析,举一反三,进一步促进经营及财务管理工作的提升。

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